一、上海儿童医学中心关于捐赠管理专项审计、2023年申康指定专项审计项目的公告,欢迎国内有能力的合格供应商通过邮件等方式投递应标资料。
相关需求见表1:
表1
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预计采购时间 | 采购方式 | 预算限价 | 经费来源 |
1 | 捐赠管理 专项审计 | 1.捐赠管理专项审计。根据申康文件《市级医院内部控制管理风险提示第2号——捐赠管理》(申康发【2021】302号)列示风险点对于2021年我院捐赠管理项目开展专项审计。具体重点关注:捐赠管理的内部控制是否健全有效;接收捐赠是否经过预评估、集体决策等必要的内部控制流程;捐赠款物使用是否合规、会计核算是否正确;捐赠资产是否纳入统一的财务管理和资产管理;定向捐赠是否单独核算;受赠款物是否按照规定对社会公开公示等;其他重点关注事项。 2.审计项目组成员总人数不得少于3人,其中,注册会计师不得少于2人。 3.现场审计时间不少于1个月,2023年8月底出具正式审计报告。 | 2023年7月6日 | 拟院内采购 | 8万 | 自筹经费 |
1 | 2023年申康指定专项审计 | 1.科研经费管理专项审计。根据申康文件《市级医院内部控制管理风险提示第3号——科研经费管理》(申康发【2022】210号)列示的8大类26项具体问题对于2023年在研期间的抽取科研项目开展专项审计。 2.不相容岗位设置专项审计。根据申康文件《市级医院内部控制管理风险提示第4号——不相容岗位管理》(申康发【2022】251号)开展医院不相容岗位设置专项审计。 审计项目组成员总人数不得少于3人,其中,注册会计师不得少于2人。 3.现场审计时间不少于1个月,2023年8月底出具正式审计报告。 | 2023年7月6日 | 拟院内采购 | 12万 | 自筹经费 |
二、需知
1 如有意者请于2023年6月29日之后的5个工作日内与采购部取得联系
联系人:韩佳雯
2本次公开的采购项目涉及到院外招标或政府集中采购的项目,具体情况以相关采购公告或采购招标文件为准。
3.备注:提交资料要求应至少包含但不限于
1、营业执照(代理商及厂家)
2、相关授权书(若有),有效期不低于6个月,1年以上为佳
3、法人身份证及投标人身份证复印件
4、法人代表授权书
5、产品报价单
6、服务内容
7、人员配置清单
8、售后服务承诺
9、过往业绩
10、无重大违纪承诺书
11、无行贿犯罪记录声明
4 请扫描下方二维码进行相关信息填写,相关文件请以盖章版PDF形式发至邮箱:han_jiawen@scmc.com.cn
地址:上海市东方路1678号
电话:021-38626161
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